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集團(tuán)企業(yè)貨幣資金內(nèi)部審計探討

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摘 要:貨幣資金因其強(qiáng)流動、高風(fēng)險屬性,是集團(tuán)企業(yè)業(yè)務(wù)管理和內(nèi)部控制的重要對象。對集團(tuán)企業(yè)貨幣資金業(yè)務(wù)開展內(nèi)部審計,有利于持續(xù)監(jiān)督貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制設(shè)計及運行的有效性,及時發(fā)現(xiàn)并減少財務(wù)舞弊的發(fā)生。本文對集團(tuán)企業(yè)貨幣資金內(nèi)部審計的目標(biāo)和范圍進(jìn)行了探討,具體闡述了貨幣資金內(nèi)部控制審計、貨幣資金業(yè)務(wù)發(fā)生額和期末余額的內(nèi)部審計。(剩余4496字)

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