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企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)與破解之道

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在國有企業(yè)深化改革與加強(qiáng)管理的進(jìn)程中,內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為關(guān)鍵監(jiān)督手段,對(duì)保障企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營意義重大。然而,審計(jì)工作面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),深入剖析這些風(fēng)險(xiǎn)并探尋有效控制措施,對(duì)提升審計(jì)效能、保障企業(yè)資產(chǎn)安全與健康發(fā)展尤為必要。

國有企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的成因

內(nèi)部管理機(jī)制不健全內(nèi)部管理機(jī)制不健全被認(rèn)為是內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重要成因之一。(剩余2393字)

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