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制造企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計控制與監(jiān)督現(xiàn)狀及改進(jìn)建議

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【摘  要】自市場經(jīng)濟(jì)體制變革以來,我國制造企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模得到迅速擴(kuò)張。隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大以及市場環(huán)境復(fù)雜化,內(nèi)部財務(wù)審計的控制與監(jiān)督對企業(yè)的經(jīng)營與可持續(xù)發(fā)展起著重要作用。因此,必須加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計的控制與監(jiān)督。論文基于制造企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計內(nèi)涵,以X制造企業(yè)為例,對企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計的控制與監(jiān)督現(xiàn)狀進(jìn)行了分析,并結(jié)合工作實踐,提出針對性改進(jìn)建議,為企業(yè)構(gòu)建高效、規(guī)范的財務(wù)審計體系,使企業(yè)在激烈的市場競爭中始終保持領(lǐng)先地位,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。(剩余5447字)

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