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【摘 要】論文分析了中小會計師事務所在內(nèi)部控制方面存在的問題,包括治理結(jié)構(gòu)不完善、缺乏有效的風險評估機制、內(nèi)部控制制度執(zhí)行不到位、信息傳遞存在滯后性、內(nèi)部審計監(jiān)督與獨立性不足。針對這些問題,論文提出了相應的優(yōu)化對策,如優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)明確內(nèi)部職責、建立全面的風險評估體系、提高內(nèi)部控制執(zhí)行力、優(yōu)化信息溝通機制、增強內(nèi)部審計監(jiān)督獨立性。(剩余5083字)
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中小會計師事務所內(nèi)部控制優(yōu)化研究
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