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審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評估模型在內(nèi)控制度建設(shè)與審計(jì)質(zhì)量提升中的綜合應(yīng)用

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本文討論了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)框架在內(nèi)部控制系統(tǒng)構(gòu)建與審計(jì)品質(zhì)改進(jìn)中的整合運(yùn)用。首先介紹了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)框架的概念、實(shí)質(zhì)及其評價(jià)步驟,并探討了其重要性。接著,細(xì)致地分析了內(nèi)部控制系統(tǒng)建立的現(xiàn)狀、目標(biāo)、遇到的難題及潛在的機(jī)會(huì)。在實(shí)踐層面上,詳述了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)框架在內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與衡量、內(nèi)部控制改善建議、監(jiān)控與反饋機(jī)制中的功能,并研究了它在審計(jì)策略規(guī)劃、審計(jì)工作執(zhí)行以及審計(jì)質(zhì)量保證中的具體實(shí)施。(剩余4923字)

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