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淺析事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)存在的問題與控制策略

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[摘 要]時代不斷進(jìn)步,國家對事業(yè)單位的重視程度不斷提高,事業(yè)單位不斷發(fā)展壯大,但許多問題也隨之而來,這就要求我們不斷去發(fā)現(xiàn)問題并解決問題,在發(fā)現(xiàn)問題的過程中,事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)起著至關(guān)重要的作用。在此背景下,本文對事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)展開研究,簡單闡述了事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)的意義,深入研究事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)存在的問題,并針對問題提出應(yīng)對策略。(剩余5069字)

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