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在國際經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展背景下,企業(yè)競爭日漸激烈,同時(shí)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開展中面臨更多不確定性因素,使企業(yè)運(yùn)營面臨巨大挑戰(zhàn),并易產(chǎn)生多類風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部審計(jì)是防范企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的重要措施,也是提升企業(yè)管理水平的關(guān)鍵,但實(shí)際上,目前很多企業(yè)在內(nèi)部審計(jì)工作開展中還存在一定不足,難以發(fā)揮內(nèi)審實(shí)效。本文通過介紹企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容,分析目前企業(yè)在內(nèi)部審計(jì)中存在的常見問題,并提出問題解決對策,以期為相關(guān)企業(yè)管理者提供一定參考。(剩余4714字)
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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)中存在的常見問題及對策
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