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摘要:企業(yè)內部審計對于加強風險控制、增強合規(guī)性和誠信形象等方面具有重要作用。然而,企業(yè)在建立有效的內部控制體系和保證其質量方面,會面臨一些問題,比如現(xiàn)行制度下內審范圍相對較窄、內審制度執(zhí)行不到位、內審溝通不暢等。為了提升內部審計的效果和運行質量,企業(yè)需要關注和解決這些問題,并采取相應的改進措施,從而建立有效的內部控制體系,提高內部審計的效果和運行質量。(剩余5039字)
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企業(yè)內審制度的構建及其運行質量分析
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