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【摘 要】內(nèi)部審計是國有企業(yè)運營管理過程中的主要內(nèi)部監(jiān)督部門,它在國有企業(yè)高質(zhì)量運行發(fā)展過程中發(fā)揮著十分重要的作用。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展,賦能內(nèi)部審計增值是提升國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。論文結(jié)合多年工作實踐,以大數(shù)據(jù)時代內(nèi)部審計促使企業(yè)價值增長的路徑作為研究切入點,闡述大數(shù)據(jù)時代構(gòu)建增值型內(nèi)部審計模式的機遇和風險,最后提出大數(shù)據(jù)時代構(gòu)建增值型內(nèi)部審計模式的策略,以此提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量。(剩余5615字)
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大數(shù)據(jù)時代構(gòu)建增值型內(nèi)部審計模式的策略研究
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