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中小企業(yè)內(nèi)部控制與審計研究

——以J公司為例

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摘要:文章以J公司為例,探討了中小企業(yè)在內(nèi)部控制和審計方面存在的問題。研究發(fā)現(xiàn),J公司在內(nèi)部控制上存在制度不完善和執(zhí)行不力的問題,同時審計流程不規(guī)范和審計人員素質(zhì)有待提高也是其面臨的挑戰(zhàn)。針對這些問題,文章提出了加強內(nèi)部控制制度建設(shè)、提高內(nèi)部控制執(zhí)行力、規(guī)范審計流程以及提升審計人員素質(zhì)等對策建議。(剩余7636字)

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