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內(nèi)部審計是中央企業(yè)核電領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)科學(xué)決策與風(fēng)險管控的重要保障。文章從內(nèi)部因素和外部因素兩個角度分析了影響內(nèi)部審計質(zhì)量的關(guān)鍵要素,探討了當(dāng)前存在的主要問題,包括審計技術(shù)手段滯后、審計與業(yè)務(wù)融合不足以及審計風(fēng)險識別能力薄弱。針對這些問題,筆者提出優(yōu)化審計管理機制、深化審計與業(yè)務(wù)協(xié)同、提升審計獨立性和規(guī)范性的策略,以期為提高核電領(lǐng)域內(nèi)部審計質(zhì)量提供參考。(剩余3721字)
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中央企業(yè)核電領(lǐng)域內(nèi)部審計質(zhì)量的影響因素及提升策略
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