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基于問(wèn)題導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)部審計(jì)整改創(chuàng)新研究

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在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中,內(nèi)部審計(jì)是監(jiān)督與保障的關(guān)鍵機(jī)制,能全方位審視企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng),推動(dòng)企業(yè)完善治理、達(dá)成目標(biāo)。審計(jì)整改作為其重要延伸,成效關(guān)乎審計(jì)監(jiān)督職能發(fā)揮與企業(yè)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量提升。但當(dāng)前內(nèi)部審計(jì)整改工作面臨諸多挑戰(zhàn),如措施缺乏針對(duì)性與可操作性、監(jiān)督與效果跟蹤機(jī)制不完善等,導(dǎo)致審計(jì)成果未能有效轉(zhuǎn)化為企業(yè)發(fā)展動(dòng)力。(剩余5192字)

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