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企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)審計(jì)問(wèn)題研究

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隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展及外部環(huán)境的不斷變化,各大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展環(huán)境日趨復(fù)雜,經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)也相繼涌現(xiàn)。內(nèi)部控制系統(tǒng)作為企業(yè)強(qiáng)化自身管理的重要方式,在防范規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、保障企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)方面具有重要意義。但就當(dāng)前實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況而言,大部分企業(yè)尚未建立健全完善的內(nèi)部控制管理體系,內(nèi)部審計(jì)作為內(nèi)部控制系統(tǒng)中一項(xiàng)獨(dú)立的監(jiān)督評(píng)估機(jī)制,仍處于有待完善的狀態(tài),在助力企業(yè)識(shí)別管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程、合理配置自身資源等方面作用有限,導(dǎo)致企業(yè)容易出現(xiàn)徇私舞弊、違規(guī)操作等問(wèn)題,這引起了社會(huì)各界對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)審計(jì)問(wèn)題的廣泛關(guān)注。(剩余4907字)

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