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國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量提升路徑研究

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【摘  要】論文聚焦于國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的質(zhì)量提升,探討了其在企業(yè)管理中的作用及影響其質(zhì)量的因素,并提出了有效的提升路徑。國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理、提高合規(guī)性及提升經(jīng)營效率與效益方面具有重要作用。審計(jì)質(zhì)量受到審計(jì)人員能力、企業(yè)管理層態(tài)度及審計(jì)方法與技術(shù)的影響。為提升審計(jì)質(zhì)量,論文提出4項(xiàng)策略:提高審計(jì)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力、建立高效的內(nèi)部溝通機(jī)制、應(yīng)用先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)以及提高管理層對(duì)審計(jì)工作的重視程度。(剩余5755字)

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