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[摘 要]內部審計是由企業(yè)專門的審計人員,對內部的事務活動進行審計的活動,主要目的是發(fā)揮監(jiān)督等職能,提升企業(yè)管理水平,提升服務質量。就目前來說,內部審計的職能包括監(jiān)督、評價、建議和咨詢四重職能,但大部分企業(yè)只關注監(jiān)督職能的發(fā)揮,忽視了評價、建議和咨詢職能的發(fā)揮,所以工作中會面臨一些內部風險問題。(剩余5159字)
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國有企業(yè)內部控制中風險導向審計的有效應用微探
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