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一、前言
銀行內(nèi)部審計(jì)在確保銀行穩(wěn)健運(yùn)營和提升價(jià)值方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。根據(jù)《中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)指引的通知》,內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的監(jiān)督、評價(jià)和咨詢活動,它通過系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法,審查評價(jià)并督促改善商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控合規(guī)和公司治理效果。內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)包括推動國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)金融法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的有效落實(shí),促進(jìn)商業(yè)銀行建立并持續(xù)完善有效的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控合規(guī)和公司治理架構(gòu),督促相關(guān)審計(jì)對象有效履職,以實(shí)現(xiàn)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)。(剩余6316字)
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銀行內(nèi)部審計(jì)的有效性及提升策略研究
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