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在企業(yè)治理體系中,內(nèi)部審計是保障資產(chǎn)安全、提升企業(yè)透明度的重要環(huán)節(jié)。面對復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境與日益隱蔽的舞弊手段,傳統(tǒng)內(nèi)部審計方法已難以滿足現(xiàn)代企業(yè)的需求。因此,優(yōu)化內(nèi)部審計策略(尤其是財務(wù)舞弊識別領(lǐng)域)成為提升企業(yè)風險防控能力的關(guān)鍵。本文將探討如何通過技術(shù)整合與審計人員能力提升,強化內(nèi)部審計功能,提出系統(tǒng)性解決方案以應對經(jīng)濟舞弊行為,保護企業(yè)免受財務(wù)損失。(剩余2276字)
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內(nèi)部審計用這些新招讓財務(wù)舞弊無所遁形
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