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內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)中的應(yīng)用研究

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摘 要:本文通過(guò)對(duì)燃?xì)庑袠I(yè)內(nèi)部審計(jì)的案例分析,總結(jié)了內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)中的重要性,包括在風(fēng)險(xiǎn)管理、公司治理和流程優(yōu)化方面的作用。同時(shí),本文也發(fā)現(xiàn)了內(nèi)部審計(jì)在應(yīng)用中面臨的挑戰(zhàn),如人員素質(zhì)不足、內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性受到威脅等。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),本文提出了一些有效的對(duì)策,如加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)和提升內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性等。(剩余4977字)

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