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財務(wù)公司內(nèi)部審計監(jiān)督職能研究

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習(xí)近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上的講話中強(qiáng)調(diào):“審計是黨和國家監(jiān)督體系的重要組成部分,是推動國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要力量?!必攧?wù)公司內(nèi)部審計是公司內(nèi)部獨立、客觀的監(jiān)督主體,進(jìn)行審查、評價和咨詢活動,是財務(wù)公司內(nèi)部控制體系的重要組成部分。通過內(nèi)部審計評價體系,督促改善公司經(jīng)營管理、風(fēng)險管理、內(nèi)部控制和公司治理效果,從而促進(jìn)財務(wù)公司提升價值、合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。(剩余4028字)

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