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內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)內(nèi)部重要的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制過程,目標(biāo)是提高單位的運(yùn)營效率、效果和誠信度。然而,內(nèi)部審計(jì)在實(shí)施過程中也會(huì)面臨多種風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)如果未得到有效管理和控制,可能會(huì)對企業(yè)的運(yùn)營產(chǎn)生負(fù)面影響。因此,了解內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施,對于企業(yè)運(yùn)營和風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要。因此,應(yīng)加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的重視和支持,采取有效措施防范和降低內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),確保單位的健康穩(wěn)定發(fā)展。(剩余4573字)
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內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施
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