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內(nèi)部審計風險及其防范措施

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內(nèi)部審計是企業(yè)內(nèi)部重要的風險管理和內(nèi)部控制過程,目標是提高單位的運營效率、效果和誠信度。然而,內(nèi)部審計在實施過程中也會面臨多種風險,這些風險如果未得到有效管理和控制,可能會對企業(yè)的運營產(chǎn)生負面影響。因此,了解內(nèi)部審計風險及其防范措施,對于企業(yè)運營和風險管理至關(guān)重要。因此,應加強對內(nèi)部審計工作的重視和支持,采取有效措施防范和降低內(nèi)部審計風險,確保單位的健康穩(wěn)定發(fā)展。(剩余4573字)

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