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內部審計在事業(yè)單位審計中的應用與挑戰(zhàn)

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摘要:財務管理是確保事業(yè)單位健康運行、資源合理配置的關鍵環(huán)節(jié)。內部審計作為財務管理的一部分,在保障財務透明度、合法性和效率方面發(fā)揮著重要作用。本文旨在探討內部審計在事業(yè)單位審計中的應用及其面臨的挑戰(zhàn),并提出相應的改進建議。

關鍵詞:內部審計;事業(yè)單位;重要性原則;審計證據;審計質量控制

DOI:10.12433/zgkjtz.20242437

事業(yè)單位作為提供教育、科研、文化、衛(wèi)生等公益服務的非營利組織,其財務管理的合法性和透明度對于保障公共資源的合理利用和維護社會公眾的信任至關重要。(剩余5145字)

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