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內部審計有助于強化企業(yè)內部管理制度,及時發(fā)現內部管理漏洞,保證企業(yè)財務數據的真實性、完整性和實用性,保護企業(yè)資產完整性,幫助企業(yè)實現穩(wěn)定運行。本文從企業(yè)內部審計概述入手,分析企業(yè)內部審計的重要性,明確現階段企業(yè)內部審計控制難點,針對性提出合理的解決策略,形成完整的內部審計體系,旨在為當前的企業(yè)發(fā)展提供良好的參考。(剩余5002字)
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企業(yè)內部審計的難點及其解決策略
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