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企業(yè)財務報銷過程中的內(nèi)部控制與合規(guī)性研究

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【作者簡介】吳葵(1988-),女,湖北荊州人,會計師,研究方向:事業(yè)單位內(nèi)部控制、財務管理、政府會計制度改革、績效管理、全面預算管理、績效評價等。

【摘  要】在法律法規(guī)日益嚴格的商業(yè)環(huán)境下,企業(yè)財務報銷過程的內(nèi)部控制和合規(guī)性成為保障企業(yè)財務穩(wěn)健與維護企業(yè)聲譽的關鍵。論文深入探討了企業(yè)如何通過建立嚴格的審核流程、實施電子報銷系統(tǒng)、定期內(nèi)部審計、加強員工培訓以及建立反饋和投訴機制來提升報銷流程的透明度和合規(guī)性。(剩余5541字)

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