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內(nèi)部審計在國有企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任審計中的應(yīng)用實效

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內(nèi)部審計圍繞企業(yè)內(nèi)部管理,對財務(wù)數(shù)據(jù)、內(nèi)部控制和經(jīng)濟活動進行獨立審查,助力企業(yè)識別風(fēng)險、評估管理活動,進而促進治理結(jié)構(gòu)的完善

經(jīng)濟責(zé)任審計是推動國有企業(yè)規(guī)范化管理、落實責(zé)任的重要手段。隨著審計需求日益增長,內(nèi)部審計在其中的作用愈發(fā)凸顯。內(nèi)部審計圍繞企業(yè)內(nèi)部管理,對財務(wù)數(shù)據(jù)、內(nèi)部控制和經(jīng)濟活動進行獨立審查,助力企業(yè)識別風(fēng)險、評估管理活動,進而促進治理結(jié)構(gòu)的完善。(剩余2635字)

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