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審計視角下金融企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制分析

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本文針對金融企業(yè)在信息披露、內(nèi)部控制、數(shù)據(jù)質(zhì)量和運營合規(guī)性方面存在的問題,從審計視角提出了相應(yīng)的應(yīng)對策略,包括加強提升信息披露透明度的制度建設(shè)、確保運營的合規(guī)性和外部審計的獨立性;完善內(nèi)部控制制度建設(shè),開展風(fēng)險評估、內(nèi)部審計以及員工培訓(xùn)工作;構(gòu)建完善的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度、確保數(shù)據(jù)存儲的安全性;建立合規(guī)性管理體系,完善合規(guī)性政策與流程、內(nèi)部合規(guī)性監(jiān)督以及員工培訓(xùn)與溝通機制。(剩余4753字)

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