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上市企業(yè)合規(guī)整改中財(cái)務(wù)內(nèi)控體系優(yōu)化策略探索

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【摘 要】:首先,將審視我國(guó)上市企業(yè)在合規(guī)整改過(guò)程中面臨的財(cái)務(wù)內(nèi)控體系問(wèn)題,以及這些問(wèn)題源于何處。在深入剖析上市企業(yè)合規(guī)整改背景、發(fā)展現(xiàn)狀,以及理論計(jì)算與實(shí)證分析的基礎(chǔ)上,提出針對(duì)性的財(cái)務(wù)內(nèi)控體系優(yōu)化策略。該策略主要依托于內(nèi)部控制體系的優(yōu)化設(shè)計(jì)和執(zhí)行效果的持續(xù)提升,明確層層責(zé)任,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化人力資源培訓(xùn),以及加強(qiáng)內(nèi)外審計(jì)等環(huán)節(jié)的貫徹。(剩余8001字)

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