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摘要:本文探討了企業(yè)財務報表審計中的主要風險類型及其特征,并詳細分析了減輕這些風險的關鍵措施。文章首先識別并描述了審計過程中的五大風險源:內(nèi)部控制缺陷、信息技術系統(tǒng)風險、法律遵從風險、人為操作及欺詐風險以及外部環(huán)境變動風險。隨后,文章詳細討論了有效的風險防范策略,包括強化內(nèi)部控制、提升技術安全、確保合規(guī)性、防范人為欺詐和應對外部變化。(剩余3070字)
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企業(yè)財務報表審計風險與防范策略探討
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